1.認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則—基本準則》及國家有關財經(jīng)法規(guī)、政策和制度,參與公司內部財務制度的修訂,協(xié)助制定公司內部會計核算制度和財務管理辦法,并參與實施工作。
2.參與財務收支計劃的編制、預算執(zhí)行情況的檢查,資金籌措和使用方案的擬定。根據(jù)公司內部經(jīng)營方式的變化及時提出調整會計核算的方案并參與方案的實施。
3.負責原始憑證、會計憑證、會計賬簿和會計報表的復核,正確歸集、合理分配費用,審核銀行對帳單,在審核過程中發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關人員,查明原因及時處理,定期組織與基層單位往來賬的核對。
4.參與擬定公司內部資產(chǎn)清查方案,債權債務的清理和內部單位的資金核定工作。收集整理有關資料,定期對公司的經(jīng)濟活動進行分析和專題分析,針對影響財務狀況的重大問題,及時向領導反映并提出處理建議和意見。
5.負責組織對財務人員調離、換崗的交接工作。負責當年會計資料的保管,并對該資料的完整性負責,年終做好會計檔案向檔案室的移交工作。
6.完成領導交辦其他工作。履行本崗位安全工作職責。